4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
31
Data de Lançamento: 07/12/2015 |
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/003-2015
742,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
483,10
MÊS
1,5900
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,73
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
166,70
MÊS
2,1200
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/005-2015
190,69
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
190,69
MÊS
0,6300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/006-2015
255,51
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
255,51
MÊS
0,8400
304,80
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/007-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10 - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/002-2015
187,43
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
187,43
MÊS
0,6100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/002-2015
376,06
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
264,17
MÊS
0,8700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,7100
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/004-2015
207,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
141,25
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
66,28
MÊS
0,8400
78,75
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
103
10999/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - |
LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO - PLANEJ. URBANO |
192,52
SV
1,0000
192,52
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
108
10880/001-2015
24.550,07
1 - SERVIÇO DE REFORÇO DE DIVISÓRIA EM AÇO CARBONO ASTM 36 COM PINTURA NA COR PALHA, |
INCLUSO INSTALAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "SERVIÇOS DE REFORÇO DE |
DIVISÓRIAS EM AÇO CARBONO ASTN 36 COM PINTURA NA COR PALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO" NO PREDIO |
ONDE FUNCIONA O ETEC, PAULA SOUZA, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ELDORADO COM A RUA |
WALDEMAR LOPES FERRAZ, S/N, VILA TUPY, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
URBANO E OBRAS - Para o Predio do ETEC PAULA SOUZA - PLANEJAMENTO |
24.550,07
SV
1,0000
24.550,07
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/003-2015
156,06
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
156,06
MÊS
0,5100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/003-2015
478,95
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
111,14
MÊS
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
89,05
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
278,76
MÊS
3,5400
78,75
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10173/000-2015
7.250,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
7.250,00
HR
50,0000
145,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/001-2015
159,05
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
31
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
135,21
MÊS
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,3000
78,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
12066/000-2015
459,01
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
459,01
LT
137,0600
3,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/003-2015
240,20
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
138,57
MÊS
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
101,63
MÊS
0,6500
157,50
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
313
11858/000-2015
2.054,90
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER - TN 3392
1.049,45
UN
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER DR 3302 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.005,45
UN
3,0000
335,15
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
319
9767/000-2015
26.857,46
1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
5.658,62
UNI
178,0000
31,79
2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
6.939,38
UNI
194,0000
35,77
3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
3.445,56
UN
102,0000
33,78
4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
556,00
UNI
16,0000
34,75
5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
8.916,84
UNI
102,0000
87,42
6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.341,06
UNI
93,0000
14,42
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
9903/000-2015
380,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
209,00
UN
100,0000
2,09
2 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
171,00
RL
3,0000
57,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
10145/000-2015
6.085,66
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 mg comprimido - SANDOZ
5.240,66
COMP
8.253,0000
0,64
2 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - |
HIPOLABOR |
152,00
AMP
100,0000
1,52
3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
693,00
FR
210,0000
3,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10400/000-2015
532,88
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
90,60
PAR
60,0000
1,51
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
257,72
KG
34,0000
7,58
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
93,60
FR
80,0000
1,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
31
Vl. Liquidado
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10403/000-2015
948,16
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
600,40
KG
79,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
347,76
KG
46,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10404/000-2015
720,00
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
costuradas. - INFLA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE. |
720,00
UN
300,0000
2,40
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10406/000-2015
229,32
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
229,32
KG
18,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10412/000-2015
242,48
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
106,40
KG
14,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E |
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,08
KG
18,0000
7,56
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10655/000-2015
115,00
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,00
UN
5,0000
23,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10930/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
336
10979/000-2015
50,28
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11095/000-2015
39,80
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto |
deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá |
constar na caixa a marca do fabricante impressa. - SCRITY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE |
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,80
CX
1,0000
39,80
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11097/000-2015
156,10
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O |
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com |
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - |
GENMES - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
156,10
UN
14,0000
11,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
31
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11100/000-2015
29,40
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,40
UN
6,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11106/000-2015
29,40
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS |
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
29,40
PCTE
6,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11108/000-2015
204,50
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
2 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
laminado com polietileno 10 g/m² - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
164,70
PCT
15,0000
10,98
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11111/000-2015
69,44
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de |
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
69,44
CX
2,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11113/000-2015
925,14
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
418,14
FR
303,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
330,00
CX
150,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11114/000-2015
1.245,40
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
112,60
FR
20,0000
5,63
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.132,80
GL
80,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11119/000-2015
63,70
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,70
UN
13,0000
4,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11126/000-2015
349,25
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
9,75
PCT
15,0000
0,65
2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
56,30
FR
10,0000
5,63
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO |
CENTRO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
283,20
GL
20,0000
14,16
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
- |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
319
11134/000-2015
740,60
1 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA |
70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
740,60
UN
140,0000
5,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
31
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11221/000-2015
295,75
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014) - RADEX
55,50
CX
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014) - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
120,30
UN
15,0000
8,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11611/000-2015
675,21
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
369,20
UN
1,0000
369,20
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA BOMBA
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 675,21 - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11613/000-2015
39,76
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO |
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11614/000-2015
290,39
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 290,39 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,39
UN
1,0000
290,39
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
319
11694/000-2015
119,00
1 - BALANÇA DIGITAL DE PISO/BANHEIRO - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11696/000-2015
52,59
1 - VEDADOR - 14X20
2,09
UNI
1,0000
2,09
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11697/000-2015
143,20
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
35,80
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11703/000-2015
63,24
1 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
folhas. - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
19,44
PCT
1,0000
19,44
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11704/000-2015
33,15
1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O |
EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11706/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
31
Vl. Liquidado
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11710/000-2015
317,00
1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E |
IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
317,00
PCT
20,0000
15,85
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/001-2015
7.938,00
1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 |
EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.938,00
CP
40.500,0000
0,20
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11787/000-2015
15,10
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,10
COMP
200,0000
0,08
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
11788/000-2015
413,66
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
413,66
COMP
4.020,0000
0,10
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11791/000-2015
1.125,00
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
234,00
COMP
180,0000
1,30
2 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
891,00
COMP
1.980,0000
0,45
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11794/000-2015
1.462,13
1 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.462,13
FR
750,0000
1,95
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11797/000-2015
693,00
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY C/1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
693,00
TB
75,0000
9,24
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11798/000-2015
13.018,05
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
12.654,90
C.L.C
11.610,0000
1,09
2 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
363,15
REFIL
15,0000
24,21
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11804/000-2015
124,95
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - frasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
124,95
FR
50,0000
2,50
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11806/000-2015
920,00
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
920,00
FR
1.000,0000
0,92
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11813/000-2015
188,75
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G) - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
188,75
COMP
2.500,0000
0,08
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11845/000-2015
288,28
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
49,40
UN
13,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
3 - MELAO
58,50
UN
15,0000
3,90
4 - MORANGO
54,88
CX
16,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, |
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
13,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11846/000-2015
32,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
31
Vl. Liquidado
1 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
32,00
UN
20,0000
1,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11847/000-2015
90,00
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
UN
50,0000
1,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11848/000-2015
1.082,52
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
1,17
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
216,92
UN
22,0000
9,86
4 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - |
PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
672,70
UN
62,0000
10,85
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11849/000-2015
177,00
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
91,00
UN
35,0000
2,60
2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A |
MARCA FAME - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
86,00
UN
20,0000
4,30
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11852/000-2015
136,80
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR - PARA USO |
DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,80
UN
12,0000
11,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11853/000-2015
47,40
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
47,40
UN
10,0000
4,74
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11854/000-2015
996,81
1 - MINI PAO DE QUEIJO
100,50
KG
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
221,85
UN
29,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO |
FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
346,50
LT
55,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11855/000-2015
816,69
1 - MINI PAO DE QUEIJO
241,20
KG
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
218,64
KG
12,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
130,05
UN
17,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, ESF RIBEIRÓPOLIS E ESF JARDIM SÃO |
PAULO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
226,80
LT
36,0000
6,30
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
336
11859/000-2015
7.946,35
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER TN 2370
6.214,50
UN
25,0000
248,58
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER DR 2340 - PARA USO DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.731,85
UN
5,0000
346,37
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11860/000-2015
9.666,10
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER TN 3392
1.049,45
UN
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER
670,30
UN
2,0000
335,15
3 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER
6.214,50
UN
25,0000
248,58
4 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.731,85
UN
5,0000
346,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
31
Vl. Liquidado
10149/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
319
11865/000-2015
648,00
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
648,00
UN
18,0000
36,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11927/000-2015
161,20
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
30,40
UN
8,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
32,96
KG
16,0000
2,06
3 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,90
4 - MORANGO
27,44
CX
8,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,20
KG
8,0000
4,90
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11928/000-2015
518,96
1 - MINI PAO DE QUEIJO
160,80
KG
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, |
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
151,20
LT
24,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11929/000-2015
220,33
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - PARA USO DO ESF XANGRILÁ PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
44,10
LT
7,0000
6,30
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11930/000-2015
116,70
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA - NOVAPRINT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
116,70
CX
6,0000
19,45
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11931/000-2015
89,10
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
BOLI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
89,10
PCT
18,0000
4,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
12069/000-2015
5.871,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.702,06
LT
1.404,0200
3,35
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.169,86
LT
397,9100
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
12071/000-2015
102,08
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
102,08
LT
30,4800
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12109/000-2015
19,80
1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,80
UN
2,0000
9,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12110/000-2015
66,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
31
Vl. Liquidado
1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - PARA USO NA |
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
66,40
UN
8,0000
8,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
12171/000-2015
324,28
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
94,50
LT
15,0000
6,30
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12172/000-2015
68,47
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
11,40
UN
3,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
2,06
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
10,29
CX
3,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DA ESF VOTUPOCA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,70
KG
3,0000
4,90
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/003-2015
1.734,00
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.734,00
M3
170,0000
10,20
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
LTDA - |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
9578/000-2015
1.130,00
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
LE32D1452 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
1.130,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
LTDA - |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
10662/000-2015
1.130,00
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC - LE32D1452 - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
1.130,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11576/000-2015
130,00
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - PARA |
USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
130,00
UN
1,0000
130,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11705/000-2015
930,00
1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - MIDEA/116L - PARA USO DA UNIDADE DE |
SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
930,00
UN
1,0000
930,00
10552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
326
12127/000-2015
195,00
1 - EXAUSTOR PARA COZINHA . 40cm, bivolt - TROM - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
195,00
4034/2015
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
326
12170/000-2015
1.999,00
1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para |
facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo |
de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo |
de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de |
combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA |
143R-II - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.999,00
UN
1,0000
1.999,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
31
Vl. Liquidado
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/004-2015
146,00
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 - NOV/15 - SAÚDE |
146,00
UN
4,0000
36,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/004-2015
2.483,10
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - OUT/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.483,10
UN
279,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/004-2015
3.273,60
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - OUT/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.273,60
UN
341,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
348
10374/000-2015
106,12
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
53,20
KG
7,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF |
- SAÚDE |
52,92
KG
7,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
431
10389/000-2015
273,12
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
182,40
KG
24,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
90,72
KG
12,0000
7,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
431
10976/000-2015
92,76
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
7,80
PCT
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O |
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
84,96
GL
6,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
348
10978/000-2015
46,38
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
3,90
PCT
6,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PARA O |
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
42,48
GL
3,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11045/000-2015
22,30
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O |
22,30
UN
2,0000
11,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
31
Vl. Liquidado
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com |
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - |
GENMES - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
11049/000-2015
29,40
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,40
UN
6,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11616/000-2015
207,32
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
180,54
UN
8,0000
22,57
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 |
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 207,32 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,78
UN
1,0000
26,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11617/000-2015
1.384,64
1 - JOGO DE ANEIS . STD
688,50
UN
2,0000
344,25
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. COMPLETO
463,77
UN
1,0000
463,77
3 - FILTRO DE OLEO
83,23
UN
1,0000
83,23
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
34,42
UN
1,0000
34,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM |
DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.384,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
114,72
UN
1,0000
114,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11769/000-2015
1.548,51
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
2 - COXIM. SUPERIOR DIANTEIRO
110,76
UN
2,0000
55,38
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
42,60
UN
2,0000
21,30
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,14
UN
2,0000
189,57
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
34,79
UN
2,0000
17,40
6 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
481,38
UN
2,0000
240,69
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
1.548,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
12064/000-2015
25.903,87
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
5.365,68
LT
1.759,2400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
15.912,34
LT
4.751,3700
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.625,85
LT
1.573,4200
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
12065/000-2015
239,86
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
239,86
LT
71,6200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
12070/000-2015
658,71
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
658,71
LT
196,6900
3,35
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015
3.360,00
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.740,00
FR
300,0000
5,80
2 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
1.620,00
FR
800,0000
2,03
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
31
Vl. Liquidado
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015 - 01
-1.620,00
1 - Anulação da Nota nº 7760/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÇAO ENTREGARÁ A MERCADORIA
-1.620,00
1,0000
-1.620,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
458
10381/000-2015
121,32
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
68,40
KG
9,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
52,92
KG
7,0000
7,56
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
11041/000-2015
24,50
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
24,50
UN
5,0000
4,90
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11608/000-2015
117,36
1 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de |
280 ml, cabo com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta |
com referência e dados de identificação do fabricante - ABC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO |
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO |
TRANMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,36
UN
12,0000
9,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
458
11609/000-2015
60,00
1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, |
medindo aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, |
resistente, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação |
do fabricante. - JAGUAR/30524 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO USO PELOS AGENTES DE |
COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE E |
OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
60,00
UN
12,0000
5,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12067/000-2015
478,64
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
478,64
LT
142,9200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12068/000-2015
114,03
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A |
05/NOV DE 2015 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
114,03
LT
34,0500
3,35
10554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
458
12126/000-2015
172,00
1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
4,0000
43,00
10759/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
12226/000-2015
253,56
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO |
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA |
ÀS 07h00 DO DIA 24/11 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 26/11 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
42,78
6,0000
7,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/004-2015
545,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
306,04
MÊS
1,0000
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
239,66
MÊS
3,0400
78,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015
13.188,94
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
3.702,72
KG
456,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
7.353,18
KG
1.377,0000
5,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
31
Vl. Liquidado
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,35%, FUND. EE: 32,42%, FUND APAE: 0,94%, MÉDIO EE: 24,29%, MÉDIO ETEC: |
6,81%, EJA EMEF: 0,45%, EJA EE: 0,49%, EJA MÉDIO EE: 0,35%, PROG MAIS EDUC.: 0,93%, AEE MUNICIPAL: |
0,66%, AEE ESTADUAL: 0,49%, INDÍGENAS: 0,27%, QUILOMBOLA: 0,27% - EDUCAÇÃO |
2.133,04
KG
293,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 01
-7.139,58
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU REALINHAMENTO DE PREÇO
-7.139,58
1,0000
-7.139,58
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 02
-213,60
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
-213,60
1,0000
-213,60
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/006-2015
3.964,08
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.042,48
KG
484,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
682,08
KG
203,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.239,52
KG
244,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/007-2015
1.188,57
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
224,25
KG
65,0000
3,45
2 - CHUCHU - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
964,32
KG
246,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/008-2015
416,56
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
416,56
KG
164,0000
2,54
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/006-2015
3.000,70
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.832,00
KG
800,0000
2,29
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.168,70
PCT
403,0000
2,90
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6783/006-2015
254,80
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
254,80
DZ
65,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
11833/001-2015
17.841,80
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
1.670,24
UN
286,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
2.772,40
KG
1.195,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.891,36
KG
1.072,0000
3,63
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: DAAA FUND 18,68%, DAAA MÉDIO 13,32%, DAAA |
ETEC 6,54%, DAAA EJA 0,35%, FUND EE 17,36%, MÉDIO ETEC 3,56%, EJA EE 0,21%, EJA MÉDIO EE 10%, |
CEEJA FUND 2,33%, CEEJA MÉDIO 3,03%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,43%, AEE ESTADUAL 0,35% - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.507,80
KG
1.735,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
12631/000-2015
26.450,00
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
EE FUNDA. 46,52% DAAA, EE MÉDIO 40,87% DAAA, EE ETEC 10,33% DAAA, EE EJA 2,87% DAAA - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
26.450,00
KG
4.600,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/004-2015
5.609,64
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
4.017,64
KG
1.588,0000
2,53
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
1,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
31
Vl. Liquidado
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/011-2015
2.036,99
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
936,10
KG
370,0000
2,53
2 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
147,11
KG
47,0000
3,13
3 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,96
KG
4,0000
4,24
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
882,64
UN
236,0000
3,74
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
54,18
KG
14,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/012-2015
7.536,59
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.415,92
KG
1.313,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.005,41
KG
371,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
80,50
KG
35,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
233,20
KG
55,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
946,22
UN
253,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
417,36
UN
222,0000
1,88
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/008-2015
1.862,46
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.054,32
KG
573,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
114,58
KG
34,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,26
KG
6,0000
2,71
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
57,50
KG
25,0000
2,30
5 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
1,88
7 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,56
KG
16,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/009-2015
2.757,88
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
726,11
KG
287,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
571,81
KG
211,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
117,30
KG
51,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
3,74
7 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
68,04
MÇ
27,0000
2,52
8 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
289,52
KG
47,0000
6,16
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,84
KG
132,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/001-2015
1.673,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
31
Vl. Liquidado
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
907,12
KG
493,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
3,37
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
520,76
UN
277,0000
1,88
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/006-2015
3.017,48
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
364,32
KG
198,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
543,95
KG
215,0000
2,53
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
615,33
KG
159,0000
3,87
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
507
10766/000-2015
352,50
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
352,50
UN
470,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
507
10769/000-2015
45,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,00
UN
60,0000
0,75
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11826/001-2015
2.812,83
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
490,56
UN
84,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
290,00
KG
125,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
410,19
KG
113,0000
3,63
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: EMEI 6,74%, EMEI NOSSO NINHO 94,56% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.622,08
KG
296,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11834/001-2015
6.867,40
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
1.203,04
UN
206,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
716,88
KG
309,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.001,88
KG
276,0000
3,63
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,76%, FUND APAE 56,46% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.945,60
KG
720,0000
5,48
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10610/000-2015
120,00
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 120,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10611/000-2015
9.419,25
1 - PISTÃO. COM ANEIS
1.785,00
UN
4,0000
446,25
2 - BRONZINA DE BIELA STD
198,75
UN
1,0000
198,75
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETA
420,00
UN
1,0000
420,00
5 - TUCHO VALVULA
228,00
PÇ
8,0000
28,50
6 - BOMBA D'AGUA
277,50
UN
1,0000
277,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
31
Vl. Liquidado
7 - BOMBA DE OLEO. MOTOR
660,00
UN
1,0000
660,00
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
2.921,25
UN
1,0000
2.921,25
9 - CAMISA DO MOTOR
435,00
UN
4,0000
108,75
10 - REFRIGERADOR DO ÓLEO
405,00
UN
1,0000
405,00
11 - FILTRO. LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
33,75
13 - FILTRO RACOR
67,50
PÇ
1,0000
67,50
14 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
82,50
15 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA
97,50
UN
2,0000
48,75
16 - KIT DE EMBREAGEM
1.245,00
UN
1,0000
1.245,00
17 - BUCHA. C/ ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR
120,00
UN
1,0000
120,00
18 - SELO DO BLOCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 9419,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
90,00
UN
3,0000
30,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11138/000-2015
1.819,40
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - 2º TA - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.819,40
PAR
827,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
527
11146/000-2015
42.685,90
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR |
11.375,00
LT
6.500,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH
1.508,40
FR
360,0000
4,19
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
29.250,00
FR
6.500,0000
4,50
4 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE |
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
552,50
UN
650,0000
0,85
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
527
11148/000-2015
3.032,00
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
1.520,00
KG
200,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura - HD - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.512,00
KG
200,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11150/000-2015
946,00
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER |
AS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
946,00
PAR
430,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11752/000-2015
292,50
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30
157,50
PÇ
2,0000
78,75
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FLEXIVEL DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O |
VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 292,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11754/000-2015
61,13
1 - PORTA FUSIVEL
30,01
UN
1,0000
30,01
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
13,13
UN
7,0000
1,88
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO |
MICRO BUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 61,13 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
17,99
UN
12,0000
1,50
9968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL BUS COMÉRCIO DE CARROCERIAS E PEÇAS |
LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.706.258/0001-10
527
11773/000-2015
100,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
31
Vl. Liquidado
1 - CONJUNTO EIXO GUIA DESLIZANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
100,00
UN
1,0000
100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
11986/000-2015
7.759,52
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.236,59
LT
405,4400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.400,21
LT
1.015,2900
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 24.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.122,72
LT
1.062,1500
2,94
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/007-2015
149.381,02
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
149.381,02
KM
38.010,4400
3,93
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
560
7770/000-2015
3.988,00
1 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 |
degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: |
2 a 10 anos. Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m Comprimento: 1,78m - XALINGO - PARA ATENDER AS |
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.988,00
UN
4,0000
997,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
560
9449/000-2015
755,00
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
453,00
PAR
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
151,00
PAR
100,0000
1,51
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
560
10768/000-2015
120,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEF - C/C |
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
120,00
UN
160,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
560
10771/000-2015
285,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
UN
380,0000
0,75
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
560
11143/000-2015
39.400,00
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção - MILI - ATENDER AS CRECHES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39.400,00
PCT
2.000,0000
19,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
11822/001-2015
6.915,18
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
408,80
UN
70,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
245,92
KG
106,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
348,48
KG
96,0000
3,63
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
1.348,08
KG
246,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
510,72
KG
128,0000
3,99
6 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.739,96
KG
516,0000
5,31
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE 15,54%, CRECHE NOSSO NINHO 1,83% - |
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.313,22
KG
258,0000
5,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11868/000-2015
170,38
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,38 - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
170,38
UN
1,0000
170,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11870/000-2015
960,63
1 - REPARO. CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
720,65
UN
1,0000
720,65
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
239,98
PÇ
2,0000
119,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
31
Vl. Liquidado
SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 960,63 - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11872/000-2015
1.265,22
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
575,10
UN
1,0000
575,10
2 - COLETOR. DE ESCAPE
560,19
UNI
1,0000
560,19
3 - JOGO DE JUNTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1265,22 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
129,93
PÇ
1,0000
129,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11874/000-2015
800,40
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSORES
481,40
PÇ
1,0000
481,40
2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 800,40 - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
319,00
UN
1,0000
319,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11886/000-2015
41.959,09
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
48,00
UN
30,0000
1,60
2 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
925,00
UN
2.500,0000
0,37
3 - PREGO 18X27 - GERDAU
85,00
KG
20,0000
4,25
4 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
1,17
5 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
517,50
UN
45,0000
11,50
6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
19,52
UN
16,0000
1,22
7 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - REPACAR
90,40
UN
10,0000
9,04
8 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
809,60
UN
80,0000
10,12
9 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
180,00
UN
12,0000
15,00
10 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
209,00
UN
19,0000
11,00
11 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
24,00
CX
20,0000
1,20
12 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
51,00
KG
10,0000
5,10
13 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
387,09
UN
23,0000
16,83
14 - Telha romana de barro - SILVA
460,20
UN
780,0000
0,59
15 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
88,00
UN
80,0000
1,10
16 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
264,15
UN
45,0000
5,87
17 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
160,50
UN
25,0000
6,42
18 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
780,00
UN
26,0000
30,00
19 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
412,50
UN
25,0000
16,50
20 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
55,32
UN
12,0000
4,61
21 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
10,60
22 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
1.087,20
UN
60,0000
18,12
23 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.880,00
M3
40,0000
72,00
24 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS
432,00
UN
12,0000
36,00
25 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS
555,00
UN
15,0000
37,00
26 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
188,50
UN
65,0000
2,90
27 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
78,50
UN
50,0000
1,57
28 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
73,50
LATA
15,0000
4,90
29 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
198,00
UN
18,0000
11,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
31
Vl. Liquidado
30 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6MM - 1,22 X 1,10 - ETERNIT
553,00
UN
35,0000
15,80
31 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT
1.350,00
UN
50,0000
27,00
32 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
1.249,02
UN
12,0000
104,09
33 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
3.080,00
LATA
112,0000
27,50
34 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOSSA COR
1.584,60
LATA
60,0000
26,41
35 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - REAL
825,00
LATA
30,0000
27,50
36 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
196,00
UN
8,0000
24,50
37 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.232,54
UN
3,0000
744,18
38 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
385,00
UN
55,0000
7,00
39 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
46,50
40 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
364,50
UN
30,0000
12,15
41 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
408,00
UN
8,0000
51,00
42 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
232,00
UN
4,0000
58,00
43 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
15,15
UN
5,0000
3,03
44 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
242,60
UN
2,0000
121,30
45 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
TRAMONTINA |
165,00
UN
3,0000
55,00
46 - CAVADEIRA - PANDOLFO RETA 97-03
10,74
UN
1,0000
10,74
47 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT
76,00
UN
4,0000
19,00
48 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
12,50
49 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
65,20
UN
2,0000
32,60
50 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
577,95
UN
15,0000
38,53
51 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
189,60
BARRA
8,0000
23,70
52 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
53 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
1.244,16
UN
8,0000
155,52
54 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - PERMAT
724,50
UN
90,0000
8,05
55 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
936,70
UN
95,0000
9,86
56 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT
1.497,30
UN
138,0000
10,85
57 - Massa Corrida 3,6 - FC
113,00
LATA
10,0000
11,30
58 - Massa de calafetar 350 gramas - STELA
76,75
UN
25,0000
3,07
59 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX
170,00
UN
2,0000
85,00
60 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE
5,64
UN
3,0000
1,88
61 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 3/4 - TIGRE
1,50
UN
2,0000
0,75
62 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
178,50
M2
25,0000
7,14
63 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
12,00
64 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - OTTO
270,00
CX
9,0000
30,00
65 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
45,00
UN
5,0000
9,00
66 - T MARROM 50MM - CARDINALI
8,70
UN
3,0000
2,90
67 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
175,50
UN
25,0000
7,02
68 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
680,00
UN
2,0000
340,00
69 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
2.720,00
UN
8,0000
340,00
70 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.700,00
UN
15,0000
380,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
31
Vl. Liquidado
71 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ETERNIT
292,50
UN
15,0000
19,50
72 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
700,00
UN
10,0000
70,00
73 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
303,00
UN
3,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11887/000-2015
7.934,20
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
380,00
UN
40,0000
9,50
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
110,40
UN
12,0000
9,20
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
400,00
UN
20,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX
324,50
UN
55,0000
5,90
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
76,00
UN
20,0000
3,80
6 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI
855,00
UN
19,0000
45,00
7 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
85,23
RL
3,0000
28,41
8 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
782,00
UN
85,0000
9,20
10 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
33,75
UN
25,0000
1,35
11 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
17,00
UN
25,0000
0,68
12 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
142,50
UN
75,0000
1,90
13 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - RADIAL
97,50
UN
50,0000
1,95
14 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
64,80
UN
18,0000
3,60
15 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
100,00
UN
50,0000
2,00
16 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
90,00
UN
40,0000
2,25
17 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
462,00
UN
60,0000
7,70
18 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
200,00
UN
20,0000
10,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
480,00
UN
12,0000
40,00
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
620,00
UN
40,0000
15,50
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
75,60
UN
14,0000
5,40
22 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
90,00
UN
50,0000
1,80
23 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
24 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
1.053,00
UN
90,0000
11,70
25 - CABO PP 5 X 1,5 MM - NAMBEI
11,28
MT
3,0000
3,76
26 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME
33,60
UN
20,0000
1,68
27 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
124,40
UN
8,0000
15,55
28 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
29 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
6,70
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI
702,00
UN
2,0000
351,00
31 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
226,00
RL
2,0000
113,00
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS |
DA CI 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS |
UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
131,64
CX
3,0000
43,88
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11888/000-2015
35,40
1 - VASELINA PASTA 400 GR - DIMEC BETA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
35,40
UN
6,0000
5,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
31
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11889/000-2015
103,50
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
103,50
UN
15,0000
6,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11890/000-2015
92,84
1 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
11,66
2 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
13,70
3 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
42,12
UN
2,0000
21,06
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11970/000-2015
127,98
1 - CADEADO E.20 - GOLD - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA |
DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E |
HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
127,98
UN
27,0000
4,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11971/000-2015
17,50
1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - PROGERAL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº |
489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
17,50
UN
50,0000
0,35
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11972/000-2015
5.750,56
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
400,00
RL
5,0000
80,00
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
50,00
UN
20,0000
2,50
3 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
159,50
UN
50,0000
3,19
4 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,82
5 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
58,80
UN
15,0000
3,92
6 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
386,65
UN
185,0000
2,09
7 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
67,20
UN
4,0000
16,80
8 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
105,00
UN
15,0000
7,00
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
341,05
UN
19,0000
17,95
10 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
213,00
UN
100,0000
2,13
11 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A |
MARCA FAME - RADIAL |
25,80
UN
6,0000
4,30
12 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
2.010,00
RL
5,0000
402,00
13 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
855,00
RL
15,0000
57,00
14 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
829,86
UN
6,0000
138,31
15 - Lâmpada incandescente filamento reforçado 100 x 220-V - OSRAN
88,00
UN
40,0000
2,20
16 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA |
DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
122,50
UN
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11973/000-2015
12.870,26
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
270,00
KG
45,0000
6,00
2 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
26,10
UN
15,0000
1,74
3 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
136,80
UN
12,0000
11,40
4 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
130,00
UN
10,0000
13,00
5 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
350,00
KG
70,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
31
Vl. Liquidado
6 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
194,35
UN
65,0000
2,99
7 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
48,00
UN
15,0000
3,20
8 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
8,70
9 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - BLUKIT
94,20
UN
10,0000
9,42
10 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.650,00
M3
33,0000
50,00
11 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - LN
377,00
CART
145,0000
2,60
12 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
50,00
UN
100,0000
0,50
13 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.472,00
UN
40,0000
36,80
14 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
70,50
PCTE
6,0000
11,75
15 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
392,00
UN
35,0000
11,20
16 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,20
17 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
477,00
UN
3,0000
159,00
18 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.227,82
UN
2,0000
1.113,91
19 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
29,00
20 - BARRA DE CANO MARROM 50MM - ISDRALIT
88,80
UN
3,0000
29,60
21 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
107,50
UN
10,0000
10,75
22 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
610,00
UN
20,0000
30,50
23 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
234,84
SC
57,0000
4,12
24 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
260,80
SC
40,0000
6,52
25 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
50 litros - METALOSA |
230,00
UN
2,0000
115,00
26 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
7,35
UN
15,0000
0,49
27 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
295,00
UN
5,0000
59,00
28 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros |
- VIQUA |
64,90
MT LI
55,0000
1,18
29 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
metros - IBIRA |
46,00
UN
2,0000
23,00
30 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
125,00
31 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO |
798,00
UN
2,0000
399,00
32 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 - ROMAR
152,00
UN
8,0000
19,00
33 - TUBO PONTA AZUL P/HIDRA - PLASTILIT - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 |
DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20,40
UN
6,0000
3,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11974/000-2015
102,50
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 |
- 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,50
LATA
25,0000
4,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11975/000-2015
105,90
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
62,40
UN
4,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER - ATENDER AO SOLICITADO |
ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
43,50
UN
5,0000
8,70
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
12057/000-2015
36.088,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
31
Vl. Liquidado
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - BELLA JANELA
4.473,00
UN
150,0000
29,82
2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE |
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - CASA BELA |
15.358,50
UN
150,0000
102,39
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
2.684,00
UN
100,0000
26,84
4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA |
4.101,00
UN
50,0000
82,02
5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - CASA BELA - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO, NAS ESCOLAS E CRECHES AUXILIANDO NO BOM ANDAMENTO DAS ROTINAS ESTABELECIDAS - C/C |
14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.471,60
UN
120,0000
78,93
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015 - 01
-1.921,49
1 - Anulação da Nota nº 9459/1-2015 (Troca de Ficha)
-1.921,49
1,0000
-1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/001-2015
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9459/1-2015)
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
3744/2015
Pregão Presencial
AHIMSA ASS. EDUC. PARA MÚLTIPLA DEIFICIÊNCIA |
SENSO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
65.513.806/0001-29
562
7720/000-2015
19.350,00
1 - Contratação de empresa para realização de "Curso de Formação de Educadores e Mediadores em Educação |
Inclusiva", conforme especificações: - Do Curso: O Curso de Formação de Educadores e Mediadores em |
Educação Inclusiva tem como objetivo principal formar profissionais, considerando a necessidade de apoio à |
inclusão educacional aos alunos com deficiência nos espaços escolares, visando autonomia e acesso curricular, |
respeitando a forma de comunicação e o estilo de aprendizagem deste educando. Essa formação possibilita ao |
profissional trabalhar com alunos que requerem mais atenção. - Da Realização e Duração do Curso: O curso |
deverá possuir carga horária total de 80 horas (64h presenciais e 16h à distância), distribuídos em 08 encontros |
presenciais de 08 horas. - Recursos de Responsabilidade da Contratada: o Materiais impressos; o Confecção e |
emissão dos certificados; o Materiais específicos para a realização do curso; o Coffee break, para os 08 |
encontros presenciais (40 pessoas por dia, sendo servido no período da manhã e da tarde), contendo: Café / |
Chá / leite / água; Sucos naturais (laranja, abacaxi); Pães (salgado, queijo); Frios (queijo, presunto, salame); |
Tortas salgadas (legumes, frango e atum); Folhados / salgados; Frutas (mamão, abacaxi); Bolos (fubá / laranja |
/ cenoura); o Hospedagem, transporte/translado e alimentação dos formadores/capacitadores. - No ato da |
assinatura do Contrato a adjudicatária deverá apresentar: o Cópia autenticada do(s) Certificado(s) e cópia(s) |
da(s) comprovação(ões) de experiência(s), como requisito mínimo do professor para ministração do curso, |
conforme segue: o Graduação em Pedagogia, Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento e Doutorado em |
Educação. Experiência na área da Educação Especial nos seguintes temas: Surdocegueira, pessoas com surdez, |
dificuldades de aprendizagem, deficiência múltipla sensorial, educação infa - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
19.350,00
SV
1,0000
19.350,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
LTDA - |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
564
8439/000-2015
29.525,00
1 - APARELHO DE DVD PLAYER. com controle remoto multi-funções; reproduz vários formatos de vídeo, tipo |
DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-Vídeo, SVCD, VCD, e formatos de música, como: CD-DA, CD-R/RW, MP3, |
WMA, CD Text e fotos em JPEG, Display multi-funcional; sistema avançado de vídeo progressivo; zoom |
ajustável 2x, 4xm, mínimo de três níveis de zoom; bivolt; saída de áudio digital coaxial e analógico; saída de |
vídeo composto, s-vídeo e vídeo componente; sistema PAL/PAL-M e NTSC; menu de mensagens em português; |
manual de intruções; garantia de 01 (hum) ano. - ETERNY ET27004AB |
2.405,00
UN
13,0000
185,00
2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
LE32D1452 - PARA ATENDER AS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITTOU O GSE - SME - C/C |
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
27.120,00
UN
24,0000
1.130,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
564
12098/000-2015
190,00
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 16 degraus - AL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA |
CI Nº 489-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
190,00
UN
1,0000
190,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
949/000-2015
466,43
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
31
Vl. Liquidado
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 866 - 4240,24
466,43
1,0000
466,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
950/000-2015
97,14
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 865 - 883,05
97,14
1,0000
97,14
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
951/000-2015
22,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 864 - 2036,88
22,40
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
952/000-2015
22,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 863 - 2036,88
22,40
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
953/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 364 - 8609,73
947,07
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
14.934.840/0001-36
5839
954/000-2015
2.261,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 177 - 64610,96
2.261,38
1,0000
2.261,38
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
957/000-2015
9.013,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
9.013,63
1,0000
9.013,63
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
959/000-2015
9.473,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/129 - R$ 172.254,07
9.473,98
1,0000
9.473,98
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/005-2015
507,87
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
149,17
MÊS
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
358,70
MÊS
4,5500
78,75
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
662
10510/000-2015
3.271,30
1 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79BK preto - JC / |
COMPACT |
1.229,50
UN
25,0000
49,18
2 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79Y amarelo - JC / |
COMPACT |
697,50
UN
15,0000
46,50
3 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79C ciano - JF / |
COMPACT |
669,30
UN
15,0000
44,62
4 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79M magenta - JF / |
COMPACT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA NA OFICINA DE FOTO - C/C 30.376-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
675,00
UN
15,0000
45,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
662
10828/000-2015
78,96
1 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
folhas. - JOTAPEL - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
78,96
PCT
7,0000
11,28
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
10698/000-2015
2.828,20
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.019,20
KG
80,0000
12,74
2 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
720,00
UN
200,0000
3,60
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
185,00
UN
50,0000
3,70
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
60,00
UN
20,0000
3,00
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
217,50
UN
150,0000
1,45
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
7 - SARDINHA - GOMES COSTA
270,00
LATA
50,0000
5,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
31
Vl. Liquidado
8 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDECUTIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
UN
50,0000
4,45
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11052/000-2015
1.907,60
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
402,00
PCT
150,0000
2,68
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
0,78
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
133,50
CX
150,0000
0,89
5 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
1,08
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
974,00
UN
200,0000
4,87
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11053/000-2015
1.225,00
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.225,00
PCT
500,0000
2,45
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
11876/000-2015
215,80
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de |
63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². - VMP |
43,16
PCT
1,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². - VMP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
43,16
PCT
1,0000
43,16
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12208/000-2015
688,60
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
2,50
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
3,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
2,99
4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
1,50
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
2,70
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
1,99
7 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
33,00
KG
20,0000
1,65
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
21,80
PCT
20,0000
1,09
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12209/000-2015
114,84
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
114,84
UN
44,0000
2,61
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/001-2015
303,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
303,00
UN
6,0000
50,50
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/002-2015
454,50
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
454,50
UN
9,0000
50,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9941/000-2015
80,85
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.284-7 BB - |
ASSISTÊNCIA |
80,85
UN
3,0000
26,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
31
Vl. Liquidado
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
650
10456/000-2015
532,00
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
532,00
KG
70,0000
7,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
10457/000-2015
195,15
1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C |
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
195,15
UN
15,0000
13,01
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
11056/000-2015
447,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
207,00
FR
150,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
22,00
CX
10,0000
2,20
4 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
41,00
FR
10,0000
4,10
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
11061/000-2015
983,60
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
983,60
FD
40,0000
24,59
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11063/000-2015
49,00
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
10,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
657
11068/000-2015
3.553,20
1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, - DELLO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.553,20
CX
60,0000
59,22
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11191/000-2015
358,00
1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal |
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm e 10 pastas suspensas em cores diversas, |
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
358,00
KIT
5,0000
71,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11748/000-2015
825,06
1 - BANDEJA
259,56
PÇ
2,0000
129,78
2 - BUCHA. DO AGREGADO
159,51
UN
4,0000
39,88
3 - REPARO DA PINÇA
159,51
UN
1,0000
159,51
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
76,13
UN
1,0000
76,13
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 825,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
170,35
UN
1,0000
170,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11978/000-2015
75,40
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DO USO DO ACOLHIMENTO - |
DESCONTO DE 27,5% - C/C 28.287-1 BB- ASSISTÊNCIA |
75,40
UN
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11981/000-2015
3.910,26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
3.910,26
LT
1.167,5900
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11983/000-2015
775,58
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE |
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
775,58
LT
333,0100
2,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
31
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
650
12051/000-2015
369,00
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C |
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
369,00
UN
300,0000
1,23
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12052/000-2015
28,79
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
4,38
UN
1,0000
4,38
2 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
21,06
3 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - |
ASSISTÊNCIA |
3,35
UN
1,0000
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12053/000-2015
348,20
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
4,25
KG
1,0000
4,25
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
72,00
M3
1,0000
72,00
4 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
78,00
BARRA
3,0000
26,00
5 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA - PARA ATENDER O CRAS |
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
12,75
UN
1,0000
12,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12054/000-2015
8,50
1 - PREGO 18X27 - GERDAU - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA |
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
8,50
KG
2,0000
4,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12055/000-2015
31,00
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO |
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
31,00
UN
2,0000
15,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12060/000-2015
52,60
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
15,00
UN
1,0000
15,00
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
19,80
UN
2,0000
9,90
3 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - MATERIAL |
DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO |
(HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
17,80
UN
1,0000
17,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12061/000-2015
55,00
1 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
TRAMONTINA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA |
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
55,00
UN
1,0000
55,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12085/000-2015
575,00
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
300,00
UN
10,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NOS CRAS - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
275,00
LATA
10,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12100/000-2015
77,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
18,00
KG
3,0000
6,00
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO |
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
59,00
UN
1,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
657
12101/000-2015
115,00
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
60,00
UN
2,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA MANUTENÇÃO NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
55,00
LATA
2,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12102/000-2015
180,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
31
Vl. Liquidado
1 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA |
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
180,00
UN
4,0000
45,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12103/000-2015
644,75
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
46,00
UN
4,0000
11,50
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
45,00
UN
3,0000
15,00
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
50,49
UN
3,0000
16,83
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
46,50
RL
1,0000
46,50
5 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
116,00
UN
2,0000
58,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
7 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
101,00
UN
1,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12105/000-2015
35,00
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
11,40
UN
1,0000
11,40
2 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - |
VIQUA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E |
CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
23,60
MT LI
20,0000
1,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12150/000-2015
51,12
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 51,21 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
51,12
UN
2,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12151/000-2015
1.789,20
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,14
UN
2,0000
189,57
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
3 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,52
UN
2,0000
39,76
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
120,70
UN
2,0000
60,35
5 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.100,50
UN
1,0000
1.100,50
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
- VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 1.789,20 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
19,88
UN
2,0000
9,94
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12207/000-2015
336,75
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
114,75
UN
15,0000
7,65
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
12258/000-2015
760,50
1 - DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE, 800GR - GOLOSI
54,40
UN
10,0000
5,44
2 - DOCE TIPO ABOBORA - POTE, 600GR - REFF
90,50
UN
10,0000
9,05
3 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
122,80
UN
10,0000
12,28
4 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY
52,20
UN
20,0000
2,61
5 - COCADA - BRANCA, COM 1KG - JABOLAC
72,10
CX
10,0000
7,21
6 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO
98,70
PCT
30,0000
3,29
7 - MARSHMALLOW COLORIDO - 500GR - FLORESTA
258,20
PCT
20,0000
12,91
8 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
11,60
KG
1,0000
11,60
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
12266/000-2015
695,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE - FRIGOL
170,00
KG
10,0000
17,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
31
Vl. Liquidado
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
10,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12730/000-2015
140,96
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
10,00
KG
2,0000
5,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
100,00
M3
2,0000
50,00
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 11807 - C/C 28.512-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
30,96
SC
6,0000
5,16
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/001-2015
162,64
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
2050 CS - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
11071/000-2015
387,98
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
387,98
SV
1,0000
387,98
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
666
10859/000-2015
1.565,00
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display |
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In |
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini |
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade |
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o |
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.565,00
UN
1,0000
1.565,00
9933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
653
11712/000-2015
284,90
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, 120X0,90, MOLDURA EM MADEIRA
94,90
UN
1,0000
94,90
2 - QUADRO DE AVISO BRANCO, 2,00X1,20, MOLDURA EM ALUMÍNIO - PARA ATENDER O CRAS - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
1,0000
190,00
9934/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
653
11713/000-2015
1.080,00
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
1.080,00
UN
30,0000
36,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
653
12104/000-2015
110,00
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 10 degraus - AL - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO |
CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO E CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
110,00
UN
1,0000
110,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
693
2731/010-2015
198,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA |
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
731
9648/001-2015
9.745,74
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
731
10617/000-2015
1.464,00
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI PARA |
PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE POLOS VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA |
1.464,00
KM
300,0000
4,88
8746/2015
Dispensa
ENESIO COELHO 24654401873
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
13.764.051/0001-31
731
10675/001-2015
5.870,00
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
5.870,00
SV
1,0000
5.870,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10699/000-2015
945,55
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - |
945,55
DIÁRI
1,0000
945,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
31
Vl. Liquidado
UNIDADE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23/10/15 - CULTURA |
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10700/000-2015
6.791,69
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER |
UTILIZADA NO FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23 A 25/10/15 - DESCONTO 20% - 3 DIÁRIAS - CULTURA |
6.791,69
DIÁRI
3,0000
2.263,90
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10786/000-2015
4.240,24
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
1.686,00
SV
10,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TOORO |
NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA |
2.554,24
SV
13,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10788/000-2015
2.036,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO |
EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - DESCONTO DE 10% - CULTURA |
2.036,88
DIÁRI
15,0000
135,79
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10789/000-2015
883,05
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO TOORO NAGASHI A SER |
REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA |
883,05
HR
15,0000
58,87
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
11000/000-2015
2.490,57
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
1.663,52
DIÁRI
16,0000
103,97
2 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE CULTURA - TOORO NAGASHI - CULTURA |
827,05
DIÁRI
35,0000
23,63
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
11640/000-2015
2.036,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO |
EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO (DAR DESCONTO DE 10%) - |
CULTURA |
2.036,88
DIÁRI
15,0000
135,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/001-2015
295,21
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
140,58
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
130,79
MÊS
1,6600
78,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
9649/001-2015
8.609,73
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - PERÍODO |
16/09/15 A 15/10/2015 - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
787
10787/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A |
REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁRIO MARIO COVAS - ESPORTES |
1.917,75
DIÁRI
1,0000
1.917,75
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11196/000-2015
347,80
1 - ARAME PARA FECHAR EMBALAGEM - TREVISAN
54,00
UN
20,0000
2,70
2 - EMBALAGEM TIPO SAQUINHO PARA PANETONE - 100GR - PRINT
13,80
UN
6,0000
2,30
3 - FORMA - PANETONE - 100GR - TOP LINE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM OFICINAS DE |
280,00
UN
280,0000
1,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
31
Vl. Liquidado
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
11968/000-2015
2.127,10
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA
118,90
MT
10,0000
11,89
2 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
3 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
4 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
5 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AMARELO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
6 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, LILÁS - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
9 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, VERDE - 600X400X5MM - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS |
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
210,00
MT
2,0000
105,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12014/000-2015
23,20
1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS |
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
23,20
UN
20,0000
1,16
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
947/000-2015
1.568,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 318 - R$ 149.381,02
1.568,50
1,0000
1.568,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
958/000-2015
88,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 530 - 7250,00
88,81
1,0000
88,81
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5001
7953/001-2014
64.610,96
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
64.610,96
%
38,5400
1.676,38
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.
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